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内部审计计划书

51税知网1年前 (2022-11-05)42
内部审计计划书一、审计计划编制简介经过评估分析公司经营内控风险,并在此基础上制定出年度审计计划,该计划以风险为基础,采用了风险评估、商讨会等方式,确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点。二、内部审计工作目标三、审计计划四、具体审计计划见附表审计需要资料...

注会审计拿分点:内部控制及内部控制审计

51税知网1年前 (2022-11-04)48
注会审计拿分点:内部控制及内部控制审计
3、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关,与财务报告相关的内部控制并非均与审计相关(有些是与经营目标相关)。注册会计师需要了解和评价的是与审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。被审计单位与目标相关与审计无关的控制,注册会计师无须加以考虑。7、在内部控制审计业务中,注册会计师应当获取内...

史上最全内部审计的完整流程体系

51税知网1年前 (2022-11-04)48
史上最全内部审计的完整流程体系
内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。一直以来,理论界与实务界对内部审计流程与方法没有确切的说法。审计目标;审计范围;重要性;审计风险评估;审计小组构成;审计时间分配;专家与外部审计工作结果的利用等。中期审计报告是指在审...