当前位置:首页 > 内部审计报告

2021年安徽省内部审计工作取得显著成效

51税知网1年前 (2022-11-05)41
2021年安徽省内部审计工作取得显著成效
据统计,2021年全省内部审计共完成审计项目29593个,审计发现问题47151个,审计发现问题金额126.安徽省内部审计机构的独立性和组织力不断增强,内部审计人员配备得到进一步加强。...

内部审计计划书

51税知网1年前 (2022-11-05)42
内部审计计划书一、审计计划编制简介经过评估分析公司经营内控风险,并在此基础上制定出年度审计计划,该计划以风险为基础,采用了风险评估、商讨会等方式,确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点。二、内部审计工作目标三、审计计划四、具体审计计划见附表审计需要资料...

内审工作心得

51税知网1年前 (2022-11-04)47
内审工作心得
内审基础工作很重要。要着重考察被审企事业单位的内部控制之内部环境状况,内部控制成效是内审流程设计和内审工作计划参考的基础。内部业务流程和风险评估是内部审计需要重点关注的要点。交流过了企业审计的心得,再谈谈政府审计哈。最后,强调一下,做项目的时候,无论是内审、内控或者相关的绩效评价。...

注会审计拿分点:内部控制及内部控制审计

51税知网1年前 (2022-11-04)48
注会审计拿分点:内部控制及内部控制审计
3、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关,与财务报告相关的内部控制并非均与审计相关(有些是与经营目标相关)。注册会计师需要了解和评价的是与审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。被审计单位与目标相关与审计无关的控制,注册会计师无须加以考虑。7、在内部控制审计业务中,注册会计师应当获取内...

史上最全内部审计的完整流程体系

51税知网1年前 (2022-11-04)47
史上最全内部审计的完整流程体系
内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。一直以来,理论界与实务界对内部审计流程与方法没有确切的说法。审计目标;审计范围;重要性;审计风险评估;审计小组构成;审计时间分配;专家与外部审计工作结果的利用等。中期审计报告是指在审...

ISO14001:2015环境体系内审报告

51税知网1年前 (2022-11-04)48
ISO14001:2015环境体系内审报告
管理体系内部审核报告这主要是由于公司ISO14001:2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。通过本次内部审核可以得出:本公司的环境管理体系符合ISO14001:2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行,如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得...

加强内部审计工作 江苏出台这项规定

51税知网1年前 (2022-11-04)43
中国江苏网1月3日讯为进一步加强我省内部审计工作,充分发挥内部审计作用,根据相关规定,在全面总结经验、深入调查研究、广泛听取各方意见建议的基础上,经过充分研究和论证,2019年12月17日,江苏省人民政府第45次常务会议审议通过了《江苏省内部审计工作规定》,12月25日江苏省人民政府发布第131号令...